2024年度清流县民政局决算

日期:2025-10-30 08:59 来源:清流民政和人社局
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  目 录

  第一部分 单位概况

  一、单位主要职责 1

  二、单位决算单位基本情况 2

  三、单位主要工作总结 2

   第二部分 2024年度单位决算表 5

  一、收入支出决算总表 5

  二、收入决算表 6

  三、支出决算表 8

  四、财政拨款收入支出决算总表 10

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

   第三部分 2024年度单位决算情况说明 19

  一、收入支出决算总体情况说明 19

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25

  八、预算绩效情况说明 26

  九、其他重要事项说明 26

   第四部分 名词解释 28

   第五部分 附件 30

  第一部分 单位概况一、单位主要职责

  清流县民政局单位的主要职责是:

  (一)负责全县社会团体、民办非企业单位的登记和监督管理工作,指导全县民间组织发展规范。    (二)牵头拟订社会救助规划和政策,健全社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城县生活无着人员救助工作。负责城乡社会救济工作。指导农村敬老院的建设与管理。    (三)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层民主政治建设的建议,推动基层民主政治建设。    (四)负责乡(镇、街道)、建制村的设立、撤销、归并、更名及政府驻地迁移的审核报批工作,组织指导全县各级行政区域界线的勘定和管理,负责全县地名管理工作。    (五)拟订社会福利事业发展规划并组织实施,负责社会福利事业机构的监督管理,组织指导全县福利彩票销售和资金管理工作,管理县级福利彩票公益资金。组织指导社会捐助工作,会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作,指导老龄事业发展工作。    (六)负责全县内地居民婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作,办理本县本区域的内地居民婚姻登记和儿童收养登记工作,推进婚俗改革。    (七)负责全县殡葬管理,推行殡葬改革,指导殡葬服务机构的建设和管理工作。    (八)指导全县革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责落实革命“五老”人员生活优待管理工作,联系和指导县老区建设促进会工作。    (九)会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策,指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

  二、单位决算单位基本情况

  从决算单位构成看,本单位包括3个内设机构,其中:列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

清流县民政局本局

行政单位

7

清流县城乡低保工作站

全额拨款事业单位

4

清流县光荣福利院

全额拨款事业单位

7

清流县殡仪馆

经费自理事业单位

2

  三、单位主要工作总结

  2024年,清流县民政局单位主要任务是:要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大精神,紧紧围绕县委县政府工作的总要求,继续践行“民政为民、民政爱民”工作理念。大力推进民政事业改革创新,奋力谱写新时代全县民政事业改革发展新篇章。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)进一步强化社会救助管理工作。充分发挥“省核对中心”平台的作用,采取各种有效措施继续加大对城乡低保动态管理的力度。加强低保制度与其它保障制度相衔接,进一步强化与县扶贫办衔接,加强数据比对,切实将符合低保条件的贫困群众纳入低保予以保障,有效保障困难群众基本生活,切实发挥民政救助的兜底保障作用。    (二)着力推进养老服务体系建设。一是继续做好疫情防控工作。继续做好养老机构疫情常态化防控工作,按照新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指南做好民政服务机构内部防控工作,安全有序恢复民政服务机构服务秩序。二是加快养老补短板项目建设。狠抓农村幸福院建设,重点推进日照中心项目建设。    (三)做好民间组织登记和管理工作。按照上级关于对社会团体和民办非企业单位实行双重管理的精神,协助主管单位在加强社团登记管理的同时,着力加强对行业协会的监管力度,确保依法运行。    (四)抓好村民自治工作。配合县委组织部完成村级换届选举工作。加强村务公开,民主管理工作,深入基层加强指导。    (五)切实做好老区扶建工作。把老区村优先列入美丽乡村建设、造福工程、精准扶贫等项目实施范围,对全县革命基点村、重点老区村在摸底调查基础上,突出做好项目申报,发挥扶贫资金的最大效益,把这些村打造成为跨越发展工程的示范点。认真做好市委苏区调研办实事项目。在做好2022年度项目的后续跟踪管理落实的基础上,着力做好2024年度苏区调研项目的申报和前期准备工作,慎重粼选老区群众最急、最盼、最难的基础设施项目,切实发挥经济和社会效益。    (六)全面提高干部队伍素质。严格落实意识形态和党风廉政建设主体责任要求,竭力摒弃“庸散懒粗”等弊病,提高干部干事创业积极性;进一步加强和规范民政资金管理使用,确保资金运行安全,持之以恒抓好中央八项规定精神的落实。全县民政系统干部职工要进一步提高理论水平、职业素养、服务能力,不断提高为民服务能力。要加强作风建设,做到思想不松、力度不减、标准不降,把作风建设不断引向深入。

  第二部分 2024年度单位决算表一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

  公开01表

  单位:清流县民政局 单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5316.97

一、一般公共服务支出

0.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

205.69

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

5263.43

   

九、卫生健康支出

52.44

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.90

   

十二、农林水支出

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

   

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

   

二十三、其他支出

205.69

   

二十四、债务还本支出

0.00

   

二十五、债务付息支出

0.00

   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

5522.66

本年支出合计

5522.66

使用非财政拨款结余(含专用结余)

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

       

总计

5522.66

总计

5522.66

  注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、 收入决算表 

  收入决算表

  公开02表

  单位:清流县民政局 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类款项

合计

5522.66

5522.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5263.43

5263.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

515.30

515.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

441.54

441.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

73.76

73.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

82.96

82.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

82.96

82.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

49.65

49.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

49.65

49.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

474.25

474.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

146.01

146.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

328.24

328.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1074.84

1074.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

1074.84

1074.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

2254.68

2254.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

168.00

168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

2086.68

2086.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

56.62

56.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

50.65

50.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

5.96

5.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

628.33

628.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

628.33

628.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

126.79

126.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

119.49

119.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

52.44

52.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

52.44

52.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

52.44

52.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

205.69

205.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

205.69

205.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

205.69

205.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

  三、 支出决算表

  支出决算表

  公开03表

  单位:清流县民政局 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类款项

合计

5522.66

524.50

4998.16

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5263.43

524.50

4738.92

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

515.30

441.54

73.76

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

441.54

441.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

73.76

0.00

73.76

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

82.96

82.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

82.96

82.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

49.65

0.00

49.65

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

49.65

0.00

49.65

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

474.25

0.00

474.25

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

146.01

0.00

146.01

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

328.24

0.00

328.24

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

1074.84

0.00

1074.84

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

1074.84

0.00

1074.84

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

2254.68

0.00

2254.68

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

168.00

0.00

168.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

2086.68

0.00

2086.68

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

56.62

0.00

56.62

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

50.65

0.00

50.65

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

5.96

0.00

5.96

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

628.33

0.00

628.33

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

628.33

0.00

628.33

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

126.79

0.00

126.79

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

7.30

0.00

7.30

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

119.49

0.00

119.49

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

52.44

0.00

52.44

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

52.44

0.00

52.44

0.00

0.00

0.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

52.44

0.00

52.44

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

205.69

0.00

205.69

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

205.69

0.00

205.69

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

205.69

0.00

205.69

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映单位本年度各项支出情况。

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  单位:清流县民政局 单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5316.97

一、一般公共服务支出

0.20

0.20

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

205.69

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

八、社会保障和就业支出

5263.43

5263.43

0.00

0.00

   

九、卫生健康支出

52.44

52.44

0.00

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.90

0.90

0.00

0.00

   

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

二十三、其他支出

205.69

0.00

205.69

0.00

   

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

5522.66

本年支出合计

5522.66

5316.97

205.69

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

0.00

         

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

         

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

         

总计

5522.66

总计

5522.66

5316.97

205.69

0.00

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  单位:清流县民政局 单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

5316.97

524.50

4792.46

201

一般公共服务支出

0.20

0.00

0.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.20

0.00

0.20

2010302

一般行政管理事务

0.20

0.00

0.20

208

社会保障和就业支出

5263.43

524.50

4738.92

20802

民政管理事务

515.30

441.54

73.76

2080201

行政运行

441.54

441.54

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

73.76

0.00

73.76

20805

行政事业单位养老支出

82.96

82.96

0.00

2080502

事业单位离退休

82.96

82.96

0.00

20807

就业补助

49.65

0.00

49.65

2080799

其他就业补助支出

49.65

0.00

49.65

20810

社会福利

474.25

0.00

474.25

2081001

儿童福利

146.01

0.00

146.01

2081002

老年福利

328.24

0.00

328.24

20811

残疾人事业

1074.84

0.00

1074.84

2081107

残疾人生活和护理补贴

1074.84

0.00

1074.84

20819

最低生活保障

2254.68

0.00

2254.68

2081901

城市最低生活保障金支出

168.00

0.00

168.00

2081902

农村最低生活保障金支出

2086.68

0.00

2086.68

20820

临时救助

56.62

0.00

56.62

2082001

临时救助支出

50.65

0.00

50.65

2082002

流浪乞讨人员救助支出

5.96

0.00

5.96

20821

特困人员救助供养

628.33

0.00

628.33

2082102

农村特困人员救助供养支出

628.33

0.00

628.33

20825

其他生活救助

126.79

0.00

126.79

2082501

其他城市生活救助

7.30

0.00

7.30

2082502

其他农村生活救助

119.49

0.00

119.49

210

卫生健康支出

52.44

0.00

52.44

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

52.44

0.00

52.44

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

52.44

0.00

52.44

212

城乡社区支出

0.90

0.00

0.90

21299

其他城乡社区支出

0.90

0.00

0.90

2129999

其他城乡社区支出

0.90

0.00

0.90

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  单位:清流县民政局 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

264.63

302

商品和服务支出

73.65

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工资

74.62

30201

办公费

10.44

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补贴

50.68

30202

印刷费

0.05

310

资本性支出

0.00

30103

奖金

30.61

30203

咨询费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30106

伙食补助费

6.00

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30107

绩效工资

11.87

30205

水费

0.47

31003

专用设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.43

30206

电费

2.76

31005

基础设施建设

0.00

30109

职业年金缴费

13.86

30207

邮电费

3.73

31006

大型修缮

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

17.33

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.08

30211

差旅费

3.47

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

25.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

0.00

30114

医疗费

0.27

30213

维修(护)费

5.64

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

6.21

30214

租赁费

2.24

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

186.23

30215

会议费

0.38

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.55

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

50.14

30217

公务接待费

1.95

31021

文物和陈列品购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

0.75

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

1.18

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

6.56

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

10.61

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.59

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.64

31206

其他资本性补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

10.87

31299

其他对企业补助

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

134.16

30240

税金及附加费用

1.67

399

其他支出

0.00

     

30299

其他商品和服务支出

5.04

39907

国家赔偿费用支出

0.00

     

307

债务利息及费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

     

30701

国内债务付息

0.00

39909

经常性赠与

0.00

     

30702

国外债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00

                 

人员经费合计

450.86

公用经费合计

73.65

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07表

  单位:清流县民政局 单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

7.59

1. 因公出国(境)费

2

0.00

2. 公务用车购置及运行维护费

3

5.64

其中:(1)公务用车购置费

4

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

5.64

3. 公务接待费

6

1.95

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08表

  单位:清流县民政局 单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

0.00

205.69

205.69

0.00

205.69

0.00

229

其他支出

0.00

205.69

205.69

0.00

205.69

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

205.69

205.69

0.00

205.69

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

205.69

205.69

0.00

205.69

0.00

  注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  公开09表

  单位:清流县民政局 单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

         

  注:1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

  第三部分 2024年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2024年度本单位收入总计5522.66万元,支出总计5522.66万元,与上年决算数相比,各减少422.86万元,下降7.11%,主要是本年度单位合并,下半年收入移至新单位核算。

  (二)收入决算情况说明

  2024年度收入5522.66万元,比上年决算数减少416.86万元,下降7.02%,具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入5316.97万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入205.69万元。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.事业收入0.00万元。

  6.经营收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.其他收入0.00万元。

  (三)支出决算情况说明

  2024年度支出5522.66万元,比上年决算数减少422.86万元,下降7.11%,具体情况如下:

  1.基本支出524.50万元。其中,人员支出450.85万元,公用支出73.65万元。

  2.项目支出4998.16万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收入总计5522.66万元, 支出总计5522.66万元,与上年决算数相比,各减少422.86万元,下降7.11%,主要是:本年度单位合并,下半年收入移至新单位核算。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算拨款支出5316.97万元,比上年决算数减少424.14万元,下降7.39%,其中(按项级科目分类统计):    (一) 2010302-一般行政管理事务支出0.20万元,较上年决算数增加0.20万元,增长100.00%。主要原因是上级指标项目款增加。    (二) 2080201-行政运行支出441.54万元,较上年决算数减少34.71万元,下降7.29%。主要原因是人员退休在职人员减少、工资等费用减少。    (三) 2080208-基层政权建设和社区治理支出73.76万元,较上年决算数减少7.24万元,下降8.94%。主要原因是社会工作站建设支出减少。    (四) 2080502-事业单位离退休支出82.96万元,较上年决算数减少2.04万元,下降2.40%。主要原因是事业单位离退休支出减少。    (五) 2080799-其他就业补助支出支出49.65万元,较上年决算数减少1.65万元,下降3.22%。主要原因是大学毕业生服务社区人员补助减少。    (六) 2081001-儿童福利支出146.01万元,较上年决算数增加23.25万元,增长18.94%。主要原因是孤儿及事实无人抚养儿童生活补助标准提高。    (七) 2081002-老年福利支出328.24万元,较上年决算数增加25.92万元,增长8.57%。主要原因是老年化享受高龄补贴人员增加。    (八) 2081107-残疾人生活和护理补贴支出1074.84万元,较上年决算数增加1074.84万元,增长100.00%。主要原因是上级指标项目款增加。    (九) 2081901-城市最低生活保障金支出支出168.00万元,较上年决算数增加61.10万元,增长57.16%。主要原因是城市最低生活保障金人员增加。    (十) 2081902-农村最低生活保障金支出支出2086.68万元,较上年决算数减少817.50万元,下降28.15%。主要原因是农村最低生活保障金人员减少。    (十一) 2082001-临时救助支出支出50.65万元,较上年决算数增加1.52万元,增长3.09%。主要原因是临时救助人员增加。    (十二) 2082002-流浪乞讨人员救助支出支出5.96万元,较上年决算数减少4.80万元,下降44.61%。主要原因是流浪乞讨人员救助人员减少。    (十三) 2082102-农村特困人员救助供养支出支出628.33万元,较上年决算数增加314.33万元,增长100.11%。主要原因是农村特困人员救助供养人员增加。    (十四) 2082501-其他城市生活救助支出7.30万元,较上年决算数增加7.30万元,增长100.00%。主要原因是上级指标项目款增加。    (十五) 2082502-其他农村生活救助支出119.49万元,较上年决算数增加112.27万元,增长1554.99%。主要原因是上级指标项目款增加。    (十六) 2101299-财政对其他基本医疗保险基金的补助支出52.44万元,较上年决算数增加1.39万元,增长2.72%。主要原因是新增普惠医联保项目。    (十七) 2129999-其他城乡社区支出支出0.90万元,较上年决算数增加0.90万元,增长100.00%。主要原因是上级指标项目款增加。    (十八) 2080299-其他民政管理事务支出支出0.00万元,较上年决算数减少29.00万元,下降100.00%。主要原因是老区项目减少。    (十九) 2081004-殡葬支出0.00万元,较上年决算数减少20.00万元,下降100.00%。主要原因是支付村级骨灰楼建设项目款。    (二十) 2081006-养老服务支出0.00万元,较上年决算数减少30.00万元,下降100.00%。主要原因是减少农村幸福院质量提升项目。    (二十一) 2081099-其他社会福利支出支出0.00万元,较上年决算数减少10.00万元,下降100.00%。主要原因是增加长校敬老院建设及设施配置项目支出。    (二十二) 2081199-其他残疾人事业支出支出0.00万元,较上年决算数减少1020.25万元,下降100.00%。主要原因是项目增加。    (二十三) 2130504-农村基础设施建设支出0.00万元,较上年决算数减少15.00万元,下降100.00%。主要原因是老区办项目支出持平。    (二十四) 2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出0.00万元,较上年决算数减少55.00万元,下降100.00%。主要原因是上级指标项目款增加。

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年度政府性基金支出205.69万元,比上年决算数增加1.28万元,增长0.63%,其中(按项级科目分类统计):    (一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出205.69万元,较上年决算数增加1.28万元,增长0.63%。主要原因是养老项目支出增加。

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出524.51万元,其中:

  (一)人员经费450.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费73.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.59万元,完成全年预算的63.25%;较上年增加3.31万元,增长77.34%。主要原因是接待批次及人数增加。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.00万元,与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是无因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出5.64万元,完成全年预算的56.40%;较上年增加2.74万元,增长94.48%。其中:

  公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.00万元,与上年持平。 2024年度公务用车购置0辆,主要是:无公务用车购置费支出。

  公务用车运行费支出5.64万元,完成全年预算的56.40%;较上年增加2.74万元,增长94.48%。主要是车辆老化修理费增加。截至2024年12月31日,本单位公务用车保有量为1辆。

  (三)公务接待费支出1.95万元,完成全年预算的97.50%;较上年增加0.57万元,增长41.30%。主要是接待批次及人数增加。累计接待67批次、334人次。

  八、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度0个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计0.00万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

  对0个项目实施单位评价,涉及财政拨款资金共计0.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2024年度机关运行经费支出441.54万元,比上年决算数476.25万元减少7.29%。主要原因是:退休人员减少,落实过紧日子要求公务费支出。

  (二)政府采购情况

  本单位2024年度政府采购支出总额59.05万元,其中:政府采购货物支出59.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.15万元,占政府采购支出总额的98.48%,其中:授予小微企业合同金额58.15万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下乡镇督促落实养老救助等工作; 单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入指单位从本级财政单位取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 附件一、《项目支出绩效自评表》

  本单位2024年无相关单位项目自评,无《项目支出绩效自评表》。

  二、《项目支出绩效评价报告》

  本单位2024年无相关单位评价项目,无《项目支出绩效评价报告》

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